Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1296 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Fatura telefonica da Secretaria de Obras referente o mes de fevereiro de 2024 |
95,99 |
95,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
Fatura telefonica da Secretaria de Obras referente o mes de fevereiro de 2024 |
95,99 |
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26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/8277; |
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95,99 |
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04/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1296/2024
CZNET TELECOM LTDA EPP - 365 |
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95,99 |
TOTAL |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.