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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1359 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 PARAFUSO LAMINA 5/8X2 3/4 13,00 208,00
16.00 PORCA LAMINA 5/8 3,75 60,00
8.00 DENTE CENTRAL Finalidade: Aquisição de parafusos, porcas e dentes para manutenção da concha da Retroescavadeira Caterpillar 416 F2 da Secretaria de Obras. 223,50 1.788,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 PARAFUSO LAMINA 5/8X2 3/4 PORCA LAMINA 5/8 DENTE CENTRAL Finalidade: Aquisição de parafusos, porcas e dentes para manutenção da concha da Retroescavadeira Caterpillar 416 F2 da Secretaria de Obras. 2.056,00
27/02/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9345 2.056,00
07/03/2024 Pagamento de Empenho 1359/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.056,00
TOTAL 2.056,00 2.056,00 2.056,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.