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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REGINALDO RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1433 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Uma diária vencida no dia 29 de fevereiro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi transportar servidores para treinamento. 401,82 401,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 Uma diária vencida no dia 29 de fevereiro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi transportar servidores para treinamento. 401,82
01/03/2024 Liquidado nesta data para o motorista Reginaldo Ramos cfe requisição de diárias 401,82
08/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1433/2024 REGINALDO RAMOS - 3625 401,82
TOTAL 401,82 401,82 401,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.