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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMOR JOSE BARIVIERA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1471 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS ENDIREITAR PARACHOQUE Finalidade: Prestação de serviços para consertar e endireitar para choque do Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 SERVIÇOS ENDIREITAR PARACHOQUE Finalidade: Prestação de serviços para consertar e endireitar para choque do Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. 100,00
01/03/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 13 100,00
12/03/2024 Pagamento de Empenho 1471/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.