Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DANIELA PASQUALI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1481 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Despesa de alimentação em viagem a Passo Fundo-RS quando foi acompanhar o transporte de paciente para tratamento médico |
73,00 |
73,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2024 |
Despesa de alimentação em viagem a Passo Fundo-RS quando foi acompanhar o transporte de paciente para tratamento médico |
73,00 |
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04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/036077; |
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73,00 |
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14/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1481/2024
DANIELA PASQUALI - 2747 |
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73,00 |
TOTAL |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.