Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1489 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Fatura telefonica das unidades básicas de saúde da Cidade e do Distrito de Saltinho referente o mes de março de 2024 |
191,98 |
191,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2024 |
Fatura telefonica das unidades básicas de saúde da Cidade e do Distrito de Saltinho referente o mes de março de 2024 |
191,98 |
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04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/8562; 34/8561; |
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191,98 |
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14/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1489/2024
CZNET TELECOM LTDA EPP - 365 |
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191,98 |
TOTAL |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.