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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1598 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM 26,90 13,45
1.00 TERMINAL COMPREENSÃO 95MM 8,80 8,80
1.00 TERMINAL COMPREENSÃO 150MM 17,05 17,05
1.00 POSTE DE LUZ PADRÃO TRIFÁSICO 200 1 MEDIDOR 1.170,00 1.170,00
1.00 PORCA BORBOLETA 1,00 1,00
2.00 PARAFUSO MAQUINA 1/2X20,0 12,16 24,32
1.00 JOELHO 90° COM ROSCA 20 MM ÁGUA FRIA 7,90 7,90
1.00 ISOLADOR 72X72X20 MM 8,27 8,27
4.00 DPS 1 POLO 20KA 37,00 148,00
1.00 DISJUNTOR DIN 3X70A 220V 105,90 105,90
8.00 CONECTOR PERFURANTE 19,50 156,00
2.00 CONECTOR FENDIDO 25MM COBRE 13,80 27,60
36.00 CABO SEMI RIGIDO 25MM 750V PRETO CORFIO 39,65 1.427,40
13.00 CABO SEMI RIGIDO 25MM 750V AZUL CORFIO 39,65 515,45
10.00 CABO MULTIPLEX 4X35MM TRIFÁSICO CORFIO 29,35 293,50
0.80 BARRAMENTO 7,59 6,07
2.00 ARRUELA QUADRADA REFORCADA 5/8 0,78 1,56
1.00 ARMAÇÃO AR 11 PVC C/ ROLDANA 10,15 10,15
1.00 ARMAÇÃO AR 11 METAL PESADO 32,00 32,00
2.00 ALÇA MULTIPLEXIADA 35MM Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar instalação de uma rede nova de energia na Unidade Básica de Saúde Central. 12,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM TERMINAL COMPREENSÃO 95MM TERMINAL COMPREENSÃO 150MM POSTE DE LUZ PADRÃO TRIFÁSICO 200 1 MEDIDOR PORCA BORBOLETA PARAFUSO MAQUINA 1/2X20,0 JOELHO 90° COM ROSCA 20 MM ÁGUA FRIA ISOLADOR 72X72X20 MM DPS 1 POLO 20KA DISJUNTOR DIN 3X70A 220V CONECTOR PERFURANTE CONECTOR FENDIDO 25MM COBRE CABO SEMI RIGIDO 25MM 750V PRETO CORFIO CABO SEMI RIGIDO 25MM 750V AZUL CORFIO CABO MULTIPLEX 4X35MM TRIFÁSICO CORFIO BARRAMENTO ARRUELA QUADRADA REFORCADA 5/8 ARMAÇÃO AR 11 PVC C/ ROLDANA ARMAÇÃO AR 11 METAL PESADO ALÇA MULTIPLEXIADA 35MM Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar instalação de uma rede nova de energia na Unidade Básica de Saúde Central. 3.998,42
12/03/2024 Conforme DANFE Nº 001/3390; 3.998,42
20/03/2024 Pagamento de Empenho 1598/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.998,42
TOTAL 3.998,42 3.998,42 3.998,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.