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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOLITA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1622 Data de lançamento: 12/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 22 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.63 Profissional terceirizado, mão de obra oficineira, para ministração de aulas de artesanato no CRAS para atendimento aos grupos do Programa SCFV, sendo 24 horas semanais, 08 horas por dia e 03 dias corridos na semana. Referente 12 de março a 31 de dezembro de 2024 1.450,00 13.968,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2024 Profissional terceirizado, mão de obra oficineira, para ministração de aulas de artesanato no CRAS para atendimento aos grupos do Programa SCFV, sendo 24 horas semanais, 08 horas por dia e 03 dias corridos na semana. Referente 12 de março a 31 de dezembro de 2024 13.968,33
22/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20241; 725,00
28/03/2024 Ocorreu erro no cálculo referente ao pagamento conforme solicitação de estorno. -193,33
01/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1622/2024 - REF. ABRIL/2024 LOLITA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 20198 725,00
23/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2; 1.450,00
03/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1622/2024 - REF. MAIO/2024 LOLITA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 20198 1.450,00
TOTAL 13.775,00 2.175,00 2.175,00
SALDO A PAGAR 11.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.