| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1704 | Data de lançamento: | 19/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 03/2024 | 3.802,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | FOLHA DE PGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 03/2024 | 3.802,88 | ||
| 19/03/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2024 | 3.802,88 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 1704/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.802,88 | ||
| TOTAL | 3.802,88 | 3.802,88 | 3.802,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||