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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2067 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ÓLEO 10W40 E4 SINTÉTICO, BALDE 20L. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS LUBRAX, PETROBRAS, IPIRANGA OU SHELL 445,50 2.227,50
5.00 ARLA 32, BALDE 20L Finalidade: Aquisição de óleos lubrificantes para os Ônibus do Transporte Escolar (ESTOQUE). 60,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 ÓLEO 10W40 E4 SINTÉTICO, BALDE 20L. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS LUBRAX, PETROBRAS, IPIRANGA OU SHELL ARLA 32, BALDE 20L Finalidade: Aquisição de óleos lubrificantes para os Ônibus do Transporte Escolar (ESTOQUE). 2.527,50
02/04/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2289 2.527,50
09/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2067/2024 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 2.527,50
TOTAL 2.527,50 2.527,50 2.527,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.