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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DANILO ANDRE GREGORY

Dados do Empenho
Número do empenho: 2144 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Implantação e Manutenção do Projeto Cultural "O Paiol"
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Profissional habilitado, com formação superior em artes cênicas ou pedagogia, experiência em atividades de teatro, com registro profissional (DRT) para atuação como diretor de teatro. Carga horária semanal de 8 horas. Referente março a dezembro de 2024 2.407,00 24.070,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 Profissional habilitado, com formação superior em artes cênicas ou pedagogia, experiência em atividades de teatro, com registro profissional (DRT) para atuação como diretor de teatro. Carga horária semanal de 8 horas. Referente março a dezembro de 2024 24.070,00
01/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/661; 2.407,00
05/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2024 - REF. ABRIL/2024 DANILO ANDRE GREGORY - 3739 2.358,62
05/04/2024 Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2144/2024 48,38
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/667; 2.407,00
10/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2024 - REF. MAIO/2024 DANILO ANDRE GREGORY - 3739 2.358,62
10/05/2024 Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2144/2024 48,38
03/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2024674; 2.407,00
14/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2024 - REF. JUNHO/2024 DANILO ANDRE GREGORY - 3739 2.358,62
14/06/2024 Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2144/2024 48,38
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/683; 2.407,00
08/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2024 - REF. JULHO/2024 DANILO ANDRE GREGORY - 3739 2.358,62
08/07/2024 Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2144/2024 48,38
TOTAL 24.070,00 9.628,00 9.628,00
SALDO A PAGAR 14.442,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Imposto Sobre Serviços 05/04/2024 48,38 385/2024 Lançada
ISS - Imposto Sobre Serviços 10/05/2024 48,38 503/2024 Lançada
ISS - Imposto Sobre Serviços 14/06/2024 48,38 651/2024 Lançada
ISS - Imposto Sobre Serviços 08/07/2024 48,38 737/2024 Lançada
TOTAL   193,52