Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2185 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Fatura dos serviços de internet da Escola Municipal Padre Manoel da Nobrega referente o mês de março de 2024 |
79,90 |
79,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2024 |
Fatura dos serviços de internet da Escola Municipal Padre Manoel da Nobrega referente o mês de março de 2024 |
79,90 |
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02/04/2024 |
Liquidado nesta data para o credor GLP TELECOMUNICACOES EIRELI cfe boleto |
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79,90 |
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09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2024
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 415041 |
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79,90 |
TOTAL |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.