Número do empenho: |
224 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
Projeto / Atividade: |
Apoio para a Manutenção da APAE |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
PROFESSORES EDUCAÇÃO ESPECIAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2024 |
FOLHA PAGTO. REFERENTE Folha Pagto 01 2024 |
1.931,00 |
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16/01/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de janeiro de 2024 |
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1.931,00 |
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16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS EDUC. ESPECIAL - FUNDEB |
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31,00 |
16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS EDUC. ESPECIAL - FUNDEB |
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304,32 |
16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS EDUC. ESPECIAL - FUNDEB |
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634,32 |
29/01/2024 |
Pagamento de Empenho 224/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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961,36 |
TOTAL |
1.931,00 |
1.931,00 |
1.931,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.