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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2270 Data de lançamento: 09/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Convênio FEAS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: CESTAS BÁSICAS
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 31 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cesta básica contendo: 01 pc de farinha de trigo tipo 01- 05 kg; 01 pc de arroz branco tipo 1 - 5kg; 01 pc de açúcar branco -5kg; 02 pc de feijão preto tipo 1 - 01kg; 01 dz ovos de granja; 01 pc de biscoito sortido 500g; 02 unid. de óleo de soja 900ml; 01 pc de sal refinado 01kg; 02 pc de farinha de milho tipo 01 -01kg; 02 pc de massa com ovos 500g; 02 pc de leite em pó integral 500g. Finalidade: Aquisição de 01 Cesta Básica para ser destinada em benefício de pessoa carente do município confo 162,08 162,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2024 Cesta básica contendo: 01 pc de farinha de trigo tipo 01- 05 kg; 01 pc de arroz branco tipo 1 - 5kg; 01 pc de açúcar branco -5kg; 02 pc de feijão preto tipo 1 - 01kg; 01 dz ovos de granja; 01 pc de biscoito sortido 500g; 02 unid. de óleo de soja 900ml; 01 pc de sal refinado 01kg; 02 pc de farinha de milho tipo 01 -01kg; 02 pc de massa com ovos 500g; 02 pc de leite em pó integral 500g. Finalidade: Aquisição de 01 Cesta Básica para ser destinada em benefício de pessoa carente do município conforme Estudo Social. 162,08
TOTAL 162,08 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 162,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.