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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2312 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1600.00 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM 0,86 1.376,00
2.00 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM 219,00 438,00
30.00 TELHA FIBROCIMENTO 4 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 0,50 MT 21,68 650,40
20.00 CUMEEIRA TELHA 4 MM 15,00 300,00
1.00 ALVENARITE 3,6 LTS 27,72 27,72
12.00 FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT, CA-50 NERVURADO 12,37 148,44
9.00 FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO 38,00 342,00
10.00 FORRO EM PVC 7MM BRANCO 27,00 270,00
4.00 CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO 3,46 13,84
3.00 EMENDA PVC TIPO "H" BRANCA Finalidade: Aquisição de materiais para auxílio habitacional na construção de uma cozinha em benefício da Carente Sra. Camila dos Santos cfe Estudo Social em anexo. 8,90 26,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM TELHA FIBROCIMENTO 4 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 0,50 MT CUMEEIRA TELHA 4 MM ALVENARITE 3,6 LTS FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT, CA-50 NERVURADO FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO FORRO EM PVC 7MM BRANCO CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO EMENDA PVC TIPO "H" BRANCA Finalidade: Aquisição de materiais para auxílio habitacional na construção de uma cozinha em benefício da Carente Sra. Camila dos Santos cfe Estudo Social em anexo. 3.593,10
10/04/2024 Conforme DANFE Nº 002/183; 3.593,10
23/04/2024 Pagamento de Empenho 2312/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.593,10
TOTAL 3.593,10 3.593,10 3.593,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.