| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 2362 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAXEIRA MIL 10MM 90 GRAU | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | KIT REPARO BOMBA ALIMENTAÇÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Pá Carregadeira Maxloader 956W da Secretaria de Obras. | 29,00 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | GRAXEIRA MIL 10MM 90 GRAU KIT REPARO BOMBA ALIMENTAÇÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Pá Carregadeira Maxloader 956W da Secretaria de Obras. | 37,00 | ||
| 11/04/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9494 | 37,00 | ||
| 25/04/2024 | Pagamento de Empenho 2362/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||