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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2603 Data de lançamento: 11/04/2024
Tipo de empenho: INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 04 2024 0,00 5.324,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2024 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 04 2024 5.324,05
11/04/2024 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de abril de 2024 5.324,05
11/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 124,08
17/05/2024 Pagamento de Empenho 2603/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.199,97
TOTAL 5.324,05 5.324,05 5.324,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Salario-Familia - Livre 11/04/2024 124,08 Lançada
TOTAL   124,08