Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2674 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referenre ao INSS Patronal do MEI Ueuler Alves da Maia, Serviços de alvenária NF 19, valor total da NF R$ 950,00
PIS: 144.94206.93.4 |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2024 |
Valor referenre ao INSS Patronal do MEI Ueuler Alves da Maia, Serviços de alvenária NF 19, valor total da NF R$ 950,00
PIS: 144.94206.93.4 |
190,00 |
|
|
18/04/2024 |
Valor referenre ao INSS Patronal do MEI Ueuler Alves da Maia, Serviços de alvenária NF 19, valor total da NF R$ 950,00
PIS: 144.94206.93.4
|
|
190,00 |
|
17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2674/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
190,00 |
TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.