| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR | 
| Número do empenho: | 2675 | Data de lançamento: | 18/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 39 / 2023 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Limpeza e higienização completa das unidades internas com desmontagem e montagem de condicionadores de ar split de até 12.000 BTUS. | 160,00 | 160,00 | 
| 6.00 | Limpeza e higienização completa das unidades internas com desmontagem e montagem de condicionadores de ar split acima 12.000 BTUS. Finalidade: Prestação de serviços para realizar limpeza de 1 ar condicionado 12K e 6 aparelhos de ar condicionado 18K na Escola Municipal Santa Bárbara. | 189,00 | 1.134,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | Limpeza e higienização completa das unidades internas com desmontagem e montagem de condicionadores de ar split de até 12.000 BTUS. Limpeza e higienização completa das unidades internas com desmontagem e montagem de condicionadores de ar split acima 12.000 BTUS. Finalidade: Prestação de serviços para realizar limpeza de 1 ar condicionado 12K e 6 aparelhos de ar condicionado 18K na Escola Municipal Santa Bárbara. | 1.294,00 | ||
| 18/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/535; | 1.294,00 | ||
| 29/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2675/2024 BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - 21077 | 1.294,00 | ||
| TOTAL | 1.294,00 | 1.294,00 | 1.294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||