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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2736 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Implantação e Manutenção do Projeto Cultural "O Paiol"
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.57 Profissional habilitado para trabalhar como instrutor de artes marciais (boxe, taekwondo, muay thay, krav maga) para crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos. Oficina deve proporcionar durante a aula: aquecimento, alongamento, preparação física e técnicas de artes marciais. Carga horária semanal de 12 horas. Referente 14 de abril a dezembro de 2024 4.750,00 40.691,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 Profissional habilitado para trabalhar como instrutor de artes marciais (boxe, taekwondo, muay thay, krav maga) para crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos. Oficina deve proporcionar durante a aula: aquecimento, alongamento, preparação física e técnicas de artes marciais. Carga horária semanal de 12 horas. Referente 14 de abril a dezembro de 2024 40.691,82
02/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/17; 2.691,82
15/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2736/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.691,82
28/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/18; 4.750,00
07/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2736/2024 - REF. JUNHO/2024 RODRIGO DA SILVA - 414296 4.750,00
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/19; 4.750,00
04/07/2024 Extornado nesta data para alteração do Projeto/Atividade. O contrato será empenhando adequadamente no Projeto/Atividade do CMD. -28.500,00
08/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2736/2024 - REF. JULHO/2024 RODRIGO DA SILVA - 414296 4.750,00
TOTAL 12.191,82 12.191,82 12.191,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.