Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2763 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
TONER 85 A
Finalidade: Aquisição de toners 85A para as impressoras das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn e Santa Bárbara. |
65,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
TONER 85 A
Finalidade: Aquisição de toners 85A para as impressoras das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn e Santa Bárbara. |
390,00 |
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25/04/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3799 |
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390,00 |
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07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2763/2024
ELISEU CAZAROTTO-ME - 41867 |
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390,00 |
TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.