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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PRÉ MOLDADOS DALMOLIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2864 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
42.00 TUBO DE CONCRETO PA1 COM DIÂMETRO DE 150CM Finalidade: Aquisição de tubos de concreto para as obras de drenagem pluvial nas ruas da cidade e interior do município.(ESTOQUE). DECRETO Nº 57,603, DE 5 DE MAIO DE 2024. Devido aos eventos climáticos de chuvas intensas no território do Estado do Rio Grande do Sul, que iniciaram em 24 de abril e que permanecem com sua ocorrência no mês de maio, atingindo marcas históricas. 931,76 39.133,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 TUBO DE CONCRETO PA1 COM DIÂMETRO DE 150CM Finalidade: Aquisição de tubos de concreto para as obras de drenagem pluvial nas ruas da cidade e interior do município.(ESTOQUE). DECRETO Nº 57,603, DE 5 DE MAIO DE 2024. Devido aos eventos climáticos de chuvas intensas no território do Estado do Rio Grande do Sul, que iniciaram em 24 de abril e que permanecem com sua ocorrência no mês de maio, atingindo marcas históricas. 39.133,92
10/05/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8949 6.522,32
16/05/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8965 4.658,80
20/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2864/2024 - REF. MAIO/2024 PRÉ MOLDADOS DALMOLIN LTDA - 3109 6.522,32
23/05/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8980 11.181,12
24/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2864/2024 - REF. MAIO/2024 PRÉ MOLDADOS DALMOLIN LTDA - 3109 4.658,80
28/05/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8987 11.181,12
28/05/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8986 5.590,56
04/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2864/2024 - REF. JUNHO/2024 PRÉ MOLDADOS DALMOLIN LTDA - 3109 11.181,12
07/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2864/2024 - REF. JUNHO/2024 PRÉ MOLDADOS DALMOLIN LTDA - 3109 16.771,68
TOTAL 39.133,92 39.133,92 39.133,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.