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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2905 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PARAFUSO MADEIRA PHILIPS CHATA 4,0X4,0MM 0,13 2,60
20.00 PARAFUSO MADEIRA 4.0X30 0,13 2,60
4.00 MODULO TOMADA 2P+T 20A 8,08 32,32
15.00 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30W 25,93 388,95
3.00 LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2 FAROIS 210,00 630,00
1.00 DISJUNTOR MINI 6A MONO 1 POLO 20,29 20,29
1.00 CAP C/ ROSCA 3/4" BRANCO 5,32 5,32
4.00 CAIXA SOBREPOR 6,57 26,28
15.00 CABO PP 2X1,5MM 4,50 67,50
42.00 BUCHA TIJOLO FURADO 6MM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenção elétrica na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. 0,40 16,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 PARAFUSO 4,0X40 MM PARAFUSO MADEIRA PHILIPS CHATA 4,0X4,0MM PARAFUSO MADEIRA 4.0X30 MODULO TOMADA 2P+T 20A LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30W LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2 FAROIS DISJUNTOR MINI 6A MONO 1 POLO CAP C/ ROSCA 3/4" BRANCO CAIXA SOBREPOR CABO PP 2X1,5MM BUCHA TIJOLO FURADO 6MM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenção elétrica na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. 1.193,00
02/05/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 757 1.193,00
15/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2905/2024 ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 414461 1.193,00
TOTAL 1.193,00 1.193,00 1.193,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.