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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2924 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão: SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INSS FOLHA DE PAGAMENTO. Referente à diferença de valores existentes nas guias do INSS do mês de abril devido a alteração da alíquota de 8% para 20%. 31.432,62 31.432,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 INSS FOLHA DE PAGAMENTO. Referente à diferença de valores existentes nas guias do INSS do mês de abril devido a alteração da alíquota de 8% para 20%. 31.432,62
06/05/2024 Liquidado nesta data a favor do INSS do mês de abril de 2024. 31.432,62
17/05/2024 Pagamento de Empenho 2924/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 31.432,62
TOTAL 31.432,62 31.432,62 31.432,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.