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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2950 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
475.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviços de transporte para participar de jogo amistoso preparatório na cidade de S. José do Inhacorá/RS e Campeonato regional sub 7, sub 9 e sub 11 na cidade de Caiçara/RS, 2 viagens, total de 475 Km. Conforme Lei Municipal nº 3926/2017 que autoriza fomentar e incentivar 7,60 3.610,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviços de transporte para participar de jogo amistoso preparatório na cidade de S. José do Inhacorá/RS e Campeonato regional sub 7, sub 9 e sub 11 na cidade de Caiçara/RS, 2 viagens, total de 475 Km. Conforme Lei Municipal nº 3926/2017 que autoriza fomentar e incentivar o desporto mediante custeio de despesas para participação e realização de campeonatos e competições e dá outras providências. 3.610,00
08/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/1270; 3.610,00
20/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 3.610,00
TOTAL 3.610,00 3.610,00 3.610,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.