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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2991 Data de lançamento: 10/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM 0,86 860,00
3.00 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM 219,00 657,00
3.00 ARGAMASSA ACIII 20KG 24,50 73,50
48.61 FORRO EM PVC 7MM BRANCO Finalidade: Aquisição de material para realizar manutenções no CRAS. 27,00 1.312,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2024 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM ARGAMASSA ACIII 20KG FORRO EM PVC 7MM BRANCO Finalidade: Aquisição de material para realizar manutenções no CRAS. 2.903,00
10/05/2024 Conforme DANFE Nº 002/238; 2.903,00
21/05/2024 Pagamento de Empenho 2991/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.903,00
TOTAL 2.903,00 2.903,00 2.903,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.