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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3102 Data de lançamento: 21/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ANEL ORING DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE MANGUEIRAS 2,00 16,00
1.00 KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das rodas do Veículo Fiat Ducato Placa IZZ-4G37 da Secretaria de Saúde. 62,00 62,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2024 ANEL ORING DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE MANGUEIRAS KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das rodas do Veículo Fiat Ducato Placa IZZ-4G37 da Secretaria de Saúde. 78,00
21/05/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9650 78,00
29/05/2024 Pagamento de Empenho 3102/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 78,00
TOTAL 78,00 78,00 78,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.