Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3103 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
QUEBRA DEDO 5.5 MMX40 MM
Finalidade: Aquisição de peça para manutenção do Pulverizador JAN da Secretaria da Agricultura. |
8,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2024 |
QUEBRA DEDO 5.5 MMX40 MM
Finalidade: Aquisição de peça para manutenção do Pulverizador JAN da Secretaria da Agricultura. |
40,00 |
|
|
21/05/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9649 |
|
40,00 |
|
29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3103/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.