Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3106 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PORCA SEXTAVADA 16MM GROSSA |
4,00 |
8,00 |
2.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 16X70 8.8 GROSSO |
9,00 |
18,00 |
4.00 |
PORCA SEXTAVADA |
12,00 |
48,00 |
1.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 12X100 8.8 GROSSA
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 4180D Liugong da Secretaria de Obras. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2024 |
PORCA SEXTAVADA 16MM GROSSA PARAFUSO SEXTAVADO 16X70 8.8 GROSSO PORCA SEXTAVADA PARAFUSO SEXTAVADO 12X100 8.8 GROSSA
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 4180D Liugong da Secretaria de Obras. |
89,00 |
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21/05/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9646 |
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89,00 |
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29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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89,00 |
TOTAL |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.