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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALÉRIA GOLLO RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3369 Data de lançamento: 22/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Seberi-RS quando participou na sede da AMZOP, nos dias 21 e 22 de maio de 2024, do Treinamento "Estratégias Eficientes para a Manutenção Veicular no Âmbito Municipal". 43,50 87,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2024 Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Seberi-RS quando participou na sede da AMZOP, nos dias 21 e 22 de maio de 2024, do Treinamento "Estratégias Eficientes para a Manutenção Veicular no Âmbito Municipal". 87,00
22/05/2024 Conforme DANFE Nº 002/199225; 001/22; 87,00
04/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3369/2024 VALÉRIA GOLLO RODRIGUES - 415288 87,00
TOTAL 87,00 87,00 87,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.