Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3375 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referenre ao INSS Patronal do MEI Gelson Alves, Serviços de pintura NF 17, valor total da NF R$ 4.038,30
PIS: 127.79078.67.9 |
807,66 |
807,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2024 |
Valor referenre ao INSS Patronal do MEI Gelson Alves, Serviços de pintura NF 17, valor total da NF R$ 4.038,30
PIS: 127.79078.67.9 |
807,66 |
|
|
23/05/2024 |
Valor referenre ao INSS Patronal do MEI Gelson Alves, Serviços de pintura NF 17, valor total da NF R$ 4.038,30
PIS: 127.79078.67.9
|
|
807,66 |
|
18/11/2024 |
Pagamento de Empenho 3375/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
807,66 |
TOTAL |
807,66 |
807,66 |
807,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.