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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3499 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
274.00 MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM 4,93 1.350,82
33.00 RODAPE U PARA DIVISÓRIAS 5,60 184,80
46.55 DIVISÓRIA DE PINUS COM ENCAIXE H=2,70M 59,29 2.759,95
1.25 TABUA PINUS P/ CAIXARIA 10CM Finalidade: Aquisição de materiais para construção de um banheiro para auxílio habitacional em benefício da carente Sra. Solange do Nascimento conforme Estudo Social. 599,24 749,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM RODAPE U PARA DIVISÓRIAS DIVISÓRIA DE PINUS COM ENCAIXE H=2,70M TABUA PINUS P/ CAIXARIA 10CM Finalidade: Aquisição de materiais para construção de um banheiro para auxílio habitacional em benefício da carente Sra. Solange do Nascimento conforme Estudo Social. 5.044,62
29/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/1034; 5.044,62
10/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3499/2024 VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME - 22204 5.044,62
TOTAL 5.044,62 5.044,62 5.044,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.