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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3553 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM 202,00 808,00
30.00 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG 42,00 1.260,00
23.00 CAL 20 KG HIDRATADO 17,25 396,75
3026.00 TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 0,68 2.057,68
20.00 ARGAMASSA ACI 20 KG 13,36 267,20
10.00 ARGAMASSA ACII 20 KG 22,90 229,00
10.00 PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19X36, 18X30, 17X 27, 12X UMA CABEÇA 16,16 161,60
10.00 CANO PVC ESGOTO 100 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,6MM 74,25 742,50
5.00 JOELHO PVC ESGOTO 90° 100 MM 6,43 32,15
7.00 TORNEIRA PLÁSTICO JARDIM COM ADAPATADOR PARA 3/4 4,45 31,15
440.00 LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM Finalidade: Aquisição de materiais para construção de muro de divisa na Unidade Básica de Saúde Central. 0,90 396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG CAL 20 KG HIDRATADO TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 ARGAMASSA ACI 20 KG ARGAMASSA ACII 20 KG PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19X36, 18X30, 17X 27, 12X UMA CABEÇA CANO PVC ESGOTO 100 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,6MM JOELHO PVC ESGOTO 90° 100 MM TORNEIRA PLÁSTICO JARDIM COM ADAPATADOR PARA 3/4 LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM Finalidade: Aquisição de materiais para construção de muro de divisa na Unidade Básica de Saúde Central. 6.382,03
03/06/2024 Conforme DANFE Nº 000/7061; 6.382,03
14/06/2024 Pagamento de Empenho 3553/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.382,03
TOTAL 6.382,03 6.382,03 6.382,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.