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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3563 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAMPO DE MOLA 18x82 190,00 190,00
2.00 PORCA DUPLA 9,00 18,00
1.00 MOLA MESTRE AUXILIAR 399,80 399,80
1.00 PINO DE CENTRO 12 30,00 30,00
1.00 PORCA DUPLA 1/2 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de molas do Caminhão 1718 Branco Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras. 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 GRAMPO DE MOLA 18x82 PORCA DUPLA MOLA MESTRE AUXILIAR PINO DE CENTRO 12 PORCA DUPLA 1/2 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de molas do Caminhão 1718 Branco Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras. 641,80
03/06/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 002611 641,80
14/06/2024 Pagamento de Empenho 3563/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 641,80
TOTAL 641,80 641,80 641,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.