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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3603 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 VULCANIZAÇÃO 1400x24 600,00 3.600,00
8.00 CONSERTO DE PNEU 1400X24 Finalidade: Serviços para realizar vulcanização e consertos de pneus 1400x24 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras.(ESTOQUE). 60,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 VULCANIZAÇÃO 1400x24 CONSERTO DE PNEU 1400X24 Finalidade: Serviços para realizar vulcanização e consertos de pneus 1400x24 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras.(ESTOQUE). 4.080,00
20/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/968; 4.080,00
26/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3603/2024 DR PNEUS LTDA - 416920 4.080,00
TOTAL 4.080,00 4.080,00 4.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.