Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3611 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENGATE HIDR. ERM 1/2 AM MACHO |
40,00 |
40,00 |
6.00 |
MANGUEIRA 1/2 |
60,00 |
360,00 |
2.00 |
CAPA 1/2 2 TRAMAS |
22,00 |
44,00 |
1.00 |
TFJ90 8-6 |
48,00 |
48,00 |
1.00 |
TMN 8-8
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Grade Gobbi Aradoura Azul da Secretaria da Agricultura. |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2024 |
ENGATE HIDR. ERM 1/2 AM MACHO MANGUEIRA 1/2 CAPA 1/2 2 TRAMAS TFJ90 8-6 TMN 8-8
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Grade Gobbi Aradoura Azul da Secretaria da Agricultura. |
524,00 |
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04/06/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9684 |
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524,00 |
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18/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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524,00 |
TOTAL |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.