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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3613 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARTICULAÇÃO AXIAL DIREÇÃO FIAT DUCATO 183,00 183,00
1.00 KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO 245,00 245,00
1.00 TERMINAL DIREÇÃO 122,00 122,00
2.00 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA LADO DIREITO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de amortecedores do Veículo Ducato Placa ITN-5444 da Secretaria de Obras. 148,00 296,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 ARTICULAÇÃO AXIAL DIREÇÃO FIAT DUCATO KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO TERMINAL DIREÇÃO BUCHA BANDEJA DIANTEIRA LADO DIREITO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de amortecedores do Veículo Ducato Placa ITN-5444 da Secretaria de Obras. 846,00
04/06/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9689 846,00
18/06/2024 Pagamento de Empenho 3613/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 846,00
TOTAL 846,00 846,00 846,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.