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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3649 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ÓLEO TRANSMISSÃO E TREM DE FORÇA SAE 50, ORIGINAL CATERPILLAR, BALDE 20L 903,00 4.515,00
5.00 ÓLEO TRANSMISSÃO E TREM DE FORÇA SAE 30, ORIGINAL CATERPILLAR, BALDE 20L Finalidade: Aquisição de óleo para atender a demanda das máquina e veículos da Secretaria de Obras.(ESTOQUE) 969,00 4.845,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 ÓLEO TRANSMISSÃO E TREM DE FORÇA SAE 50, ORIGINAL CATERPILLAR, BALDE 20L ÓLEO TRANSMISSÃO E TREM DE FORÇA SAE 30, ORIGINAL CATERPILLAR, BALDE 20L Finalidade: Aquisição de óleo para atender a demanda das máquina e veículos da Secretaria de Obras.(ESTOQUE) 9.360,00
27/06/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2355 9.360,00
08/07/2024 Pagamento de Empenho 3649/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.360,00
TOTAL 9.360,00 9.360,00 9.360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.