Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SANDRO SGARBOSSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3695 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI E CRECHE |
Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
BRÓCOLIS |
7,73 |
123,68 |
45.00 |
TOMATE
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança. |
7,66 |
344,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2024 |
BRÓCOLIS TOMATE
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança. |
468,38 |
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12/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 223/487392; |
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468,38 |
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24/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2024
SANDRO SGARBOSSA - 299538 |
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461,35 |
24/06/2024 |
Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 3695/2024 |
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7,03 |
TOTAL |
468,38 |
468,38 |
468,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - Autonomos |
24/06/2024 |
7,03 |
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Lançada |
TOTAL |
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7,03 |
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