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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3723 Data de lançamento: 14/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1 BATERIA 52A 90.000,00 570,00
0.00 Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - LÂMPADA FAROL Finalidade: Aquisição de peças para realizar manutenção elétrica no Veículo Fiat Argo Placa JBK-0C95 da Secretaria de Saúde. 90.000,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2024 Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1 BATERIA 52A Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - LÂMPADA FAROL Finalidade: Aquisição de peças para realizar manutenção elétrica no Veículo Fiat Argo Placa JBK-0C95 da Secretaria de Saúde. 638,00
14/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/1418; 638,00
24/06/2024 Pagamento de Empenho 3723/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 638,00
TOTAL 638,00 638,00 638,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.