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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3739 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS CONSERTO DE TABLET Finalidade: Prestação de serviços para realizar troca de bateria e carga e conserto do tablet utilizado pelas Agentes de Saúde nas visitas domiciliares, Agente Sra. Dirce Casani. 380,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 SERVIÇOS CONSERTO DE TABLET Finalidade: Prestação de serviços para realizar troca de bateria e carga e conserto do tablet utilizado pelas Agentes de Saúde nas visitas domiciliares, Agente Sra. Dirce Casani. 380,00
17/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/66; 380,00
25/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2024 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA - 414513 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.