Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SANDRO SGARBOSSA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3758 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL |
Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
COUVE FLOR
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da APAE. |
9,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2024 |
COUVE FLOR
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da APAE. |
63,00 |
|
|
19/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 223/487395; |
|
63,00 |
|
27/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3758/2024
SANDRO SGARBOSSA - 299538 |
|
|
62,05 |
27/06/2024 |
Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 3758/2024 |
|
|
0,95 |
TOTAL |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - Autonomos |
27/06/2024 |
0,95 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
0,95 |
|
|