Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3772 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
Uma diária e meia vencida nos dias 19 e 20 de junho de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar pacientes para consultas e exames médicos. |
401,82 |
602,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2024 |
Uma diária e meia vencida nos dias 19 e 20 de junho de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar pacientes para consultas e exames médicos. |
602,73 |
|
|
20/06/2024 |
Liquidado nesta data para o servidor EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA conforme solicitação de diárias. |
|
602,73 |
|
27/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3772/2024
EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA - 41296 |
|
|
602,73 |
TOTAL |
602,73 |
602,73 |
602,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.