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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3775 Data de lançamento: 20/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagem de veículos da Secretaria de Saúde, sendo 14 lavagens para os Veículos Placas: JBR-8F80, JBH-7F69, JBR-8F53, JBK-0C95 e JAH-7E21. 40,00 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2024 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagem de veículos da Secretaria de Saúde, sendo 14 lavagens para os Veículos Placas: JBR-8F80, JBH-7F69, JBR-8F53, JBK-0C95 e JAH-7E21. 560,00
20/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3; 560,00
20/06/2024 Extorno da liquidação para correção do Projeto/Atividade. -560,00
20/06/2024 Extorno do empenho para correção do Projeto/Atividade. -560,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.