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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA E TORNEARIA SZATKOSKI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3787 Data de lançamento: 21/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 20 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Moto niveladoras, Trator, Carregadores e Pá Carregadeira) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Moto niveladoras, Trator, Carregadores e Pá Carregadeira) Finalidade: Prestação de serviços para tirar capa de rolamento da polia do esticador da correia do ar e montar na Pá Carregadeira MAX 956W da Secrtaria de Obra 133,50 534,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2024 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Moto niveladoras, Trator, Carregadores e Pá Carregadeira) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Moto niveladoras, Trator, Carregadores e Pá Carregadeira) Finalidade: Prestação de serviços para tirar capa de rolamento da polia do esticador da correia do ar e montar na Pá Carregadeira MAX 956W da Secrtaria de Obras. 534,00
21/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/574; 534,00
01/07/2024 Pagamento de Empenho 3787/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 534,00
TOTAL 534,00 534,00 534,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.