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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3839 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM 219,00 657,00
10.00 ARGAMASSA ACIII 20KG 24,50 245,00
2.00 ALVENARITE 3,6 LTS 27,72 55,44
11.00 TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS 79,20 871,20
5.00 ARAME QUEIMADO BWG 16 Finalidade: Aquisição de materiais para construção de uma calçada na área frontal do CRAS. 19,60 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM ARGAMASSA ACIII 20KG ALVENARITE 3,6 LTS TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS ARAME QUEIMADO BWG 16 Finalidade: Aquisição de materiais para construção de uma calçada na área frontal do CRAS. 1.926,64
24/06/2024 Conforme DANFE Nº 002/303; 1.926,64
02/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3839/2024 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 1.926,64
TOTAL 1.926,64 1.926,64 1.926,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.