O Município de Rodeio Bonito - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3840 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1080.00 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM 0,86 928,80
20.00 ARGAMASSA ACIII 20KG 24,50 490,00
50.00 FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO 38,00 1.900,00
45.00 FERRO 10 MM (3/8) BARRA DE 12 MTS, CA-50 NERVURADO 52,96 2.383,20
80.00 FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO 17,72 1.417,60
28.00 FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO 25,24 706,72
2.00 MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M 89,00 178,00
20.00 ARAME QUEIMADO BWG 16 19,60 392,00
15.00 TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS 108,90 1.633,50
5.00 BROXA RETANGULAR 800/2 18.2X8CM 8,41 42,05
5.00 ALVENARITE 3,6 LTS 27,72 138,60
30.00 CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG 16,83 504,90
20.00 ASFALTO MOLE BALDE 3,6 L 29,70 594,00
40.00 COLUNA TELA POP 8MM DOBRADA 7X14CM, 6M 120,78 4.831,20
20.00 ADITIVO VEDA REBOCO 1L 27,70 554,00
5.00 LAMINA DE SERRA MANUAL FLEXIVEL 12" LARGURA 13MM, ESPESSURA 6MM, AÇO BI -METAL 10,89 54,45
4.00 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM Finalidade: Aquisição de materiais para construção de muros de contenção de água na Linha Olaria e Loteamento Troian. 219,00 876,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM ARGAMASSA ACIII 20KG FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO FERRO 10 MM (3/8) BARRA DE 12 MTS, CA-50 NERVURADO FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M ARAME QUEIMADO BWG 16 TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS BROXA RETANGULAR 800/2 18.2X8CM ALVENARITE 3,6 LTS CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG ASFALTO MOLE BALDE 3,6 L COLUNA TELA POP 8MM DOBRADA 7X14CM, 6M ADITIVO VEDA REBOCO 1L LAMINA DE SERRA MANUAL FLEXIVEL 12" LARGURA 13MM, ESPESSURA 6MM, AÇO BI -METAL AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM Finalidade: Aquisição de materiais para construção de muros de contenção de água na Linha Olaria e Loteamento Troian. 17.625,02
24/06/2024 Conforme DANFE Nº 002/304; 17.625,02
02/07/2024 Pagamento de Empenho 3840/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17.625,02
TOTAL 17.625,02 17.625,02 17.625,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.