Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2024.
2.459,27
25/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: CONS.MUN.EDUC.
30,00
25/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: CONS.MUN.EDUC.
424,98
02/07/2024
Pagamento de Empenho 3908/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.004,29
TOTAL
2.459,27
2.459,27
2.459,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.