Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2024.
2.034,92
25/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE
30,00
25/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE
170,43
02/07/2024
Pagamento de Empenho 3942/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.834,49
TOTAL
2.034,92
2.034,92
2.034,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.