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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4151 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Ambulância Placa JAM-6844 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. 399,00 399,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Ambulância Placa JAM-6844 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. 399,00
25/06/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9795 399,00
03/07/2024 Pagamento de Empenho 4151/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 399,00
TOTAL 399,00 399,00 399,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.